|
|
Faktúra |
71/2019
|
fa za stravné lístky august 2019
|
366,16 |
bez DPH |
obj. 38/2019 zo dňa 30.8.2019
|
Zmluva 3/2018
|
|
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
04.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2019
|
fa za revíziu hasiacich prístrojov
|
60,00 |
s DPH |
obj. 37/2019 zo dňa 26.8.2019
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Juraj Čarný |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
03.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
69/2019
|
fa za triedne knihy
|
41,88 |
s DPH |
8/2019 zo dňa 25.2.2019
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
02.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
68/2019
|
fa za materiál k údržbe krovinorezu
|
92,08 |
s DPH |
obj. 36/2019 zo dňa 16.8.2019
|
|
|
|
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
|
VP-Technika s.r.o |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
02.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
67/2019
|
fa za monitor s príslušenstvom na ek.odd.
|
124,80 |
s DPH |
obj. 35/2019 zo dňa 6.8.2019
|
|
|
|
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
|
Gnoma s.r.o. Michalovce |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
20.08.2019 |
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
fa za opravu počítača, výmena grafickej karty
|
87,50 |
s DPH |
obj. 34/2019 zo dňa 5.8.2019
|
|
|
|
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
|
GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
13.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
65/2019
|
fa za telek.služby pevná linka, šk.mobil
|
41,71 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb s T-com BA
|
|
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
12.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
64/2019
|
fa splátka el.energie elok.prac. 6-8/2019
|
159,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke a distribúcii el.energie s VSE KE
|
|
|
|
|
|
08.08.2019 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
12.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
63/2019
|
fa splátka plynu 8/19 elok.prac
|
46,00 |
s DPH |
|
Zmluva s SPP
|
|
|
|
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
SPP Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
07.08.2019 |
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
fa za stravné lístky 7/2019
|
409,94 |
bez DPH |
obj. 33/2019 zo dňa 29.7.2019
|
Zmluva 3/2018
|
|
|
|
|
|
29.07.2019 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
01.08.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
61/2019
|
fa za služby WinPam, WinIbeu 209/2020
|
155,35 |
s DPH |
|
Zmluva R2007/2008
|
|
|
|
|
|
16.07.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
22.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
60/2019
|
fa za telek.služby, školský služobný mobil,pevná tel.linka
|
41,93 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
|
|
|
|
09.07.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
12.07.2019 |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
45/2020
|
gfa ochranné rúška, deting. gel, tekuitina dezinfekčná,
|
185,36 |
s DPH |
obj. 27/2020 zo dňa 25.5.2020
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
|
REPRE s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
28.05.2020 |
29.05.2000 |
|
|
Faktúra |
47/2020
|
predplatné odb.publikácia PAM
|
83,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa Žilina |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
02.06.2020 |
01.06.2020 |
|
|
Faktúra |
25/2019
|
fa za služby BOZP,PO I.Q 2019
|
150,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb 1/2018
|
|
|
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Mária Čarná |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
03.04.2019 |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
133/2020
|
fa za služby GDPR zodpovedná osoba za IV.Q 2020
|
83,99 |
s DPH |
|
Zmluva
|
|
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
|
PP PROTECT s.r.o. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
11/2021
|
fa za stravné lístky 2/2021
|
875,12 |
bez DPH |
obj. 9/2021 zo dňa 26.2.2021
|
Zmluva 5/2019
|
|
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
10/2021
|
fa za telekomunikačné služy - telefóny
|
46,47 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/2021
|
splátka el.energie 1-2/2021 elokované pracovisko
|
126,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke elektriny s VSE Košice
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/2021
|
fa za služby ASC agendy pre rok 2022
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
|
ASC Software Bratislava |
ŠZŠ Trhovište |
Ing.Radoslav Smaržík |
riaditeľ školy |
09.02.2021 |
09.02.2021 |