Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Faktura 2_11 s DPH 04.01.2011
Faktúra 159/2013 faktúra za služby BOZP IV.Q 2013 66,40 bez DPH Zmluva o poskytovaní služieb 03.12.2013 Mária Čarná ŠZŠ Trhovište 04.12.2013
Faktúra 154/2013 fa za náplne do tlačiarní riaditeľni,počítačovej triedy 348,20 s DPH obj.42/2013 zo dň 4.11.2013 29.11.2013 GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov ŠZŠ Trhovište 30.11.2013
Faktúra 52/2015 fa za oibnovenie služieb programov PAM,IBEU 7/2015-6/2016 155,35 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb s IVES Košice 17.06.2015 IVES Košice ŠZŠ Trhovište 19.06.2015
Faktúra 155/2013/P faktúra za služby mobilnej siete - mobil k projektu 40,20 s DPH Zmluva o poskytovnaí verejných služieb 02.12.2013 Orange Slovensko Bratislava ŠZŠ Trhovište 03.12.2013
Faktúra 156/2013 faktúra z učebné pomôvky na telesnú výchovu 995,95 s DPH obj. 48/2013 zo dňa 27.11.2013 02.12.2013 Jaroslav Kločanka-MULTIšport ŠZŠ Trhovište 03.12.2013
Faktúra 157/2013 faktúra za notebook,náplne 642,80 s DPH obj.49/2013 zo dňa 29.11.2013 02.12.2013 GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov ŠZŠ Trhovište 03.12.2013
Faktúra 51/2015 faktúra za odbornú publíkáciu právny kuriér preplatné 9*/2015-6/2016 119,00 s DPH 10.06.2015 Raabe Bratislava ŠZŠ Trhovište 15.06.2015
Faktúra 158/2013 splátka plynu 12/2013 723,00 s DPH Zmluva o dodávke planu s SPP Bratislava 03.12.2013 SPP Bratislava ŠZŠ Trhovište 04.12.2013
Faktúra 160/2013 faktúra za darčekové poukážky zo sociálneho fondu 640,00 bez DPH obj.46/2013 03.12.2013 Tesco Stores SR, a.s ŠZŠ Trhovište 04.12.2013
Faktúra 152/2013 fa za stravné kupony pre zamestnancov 921,88 s DPH obj.45/2013 zo dňa 27.11.2013 28.11.2013 Dejenuer Bratislava ŠZŠ Trhovište 29.11.2013
Faktúra 161/2013 faktúra za služby virtuálnej knižnice 11/2013 6,64 s DPH Zmluva o poskytovaní služieb s Komensky s.r.o. Košice 05.12.2013 Komensky s.r.o. ŠZŠ Trhovište 06.12.2013
Faktúra 162/2013/P fa za občerstvenie v rámci projektu 207,83 s DPH obj. 44/2013 04.12.2013 DMJ Market s.r.o. ŠZŠ Trhovište 05.12.2013
Faktúra 163/13 faktúra za služby požiarneho technika IV.Q 80,00 s DPH Dohoda o poskytovaní služieb požiarneho technika 06.12.2013 Rastislav Bašista Michalovce ŠZŠ Trhovište 09.12.2013
Faktúra 50/2015 faktúra za pevnú telefónnu linku 5/2015 23,58 s DPH Zmluva o pripojení s T-com Bratislava 10.06.2015 Slovak Telekom a.s. Bratislava ŠZŠ Trhovište 15.06.2015
Faktúra 49/2015 fa za školský služobný mobil 30,00 s DPH Zmluva o poskytovaní verejných služieb s Orange Bratislava 04.06.2015 Orange Slovensko Bratislava ŠZŠ Trhovište 08.06.2015
Faktúra 48/2015 fa za dokúpenie pracovného náradia na šk.pozemok 78,20 s DPH obj.13/2015 zo dňa 13.4.2015 04.06.2015 Slovjaninová Monika ŠZŠ Trhovište 08.06.2015
Faktúra 47/2015 splátka plynu elokované pracovisko 6/2015 48,00 s DPH Zmluva o dodávke a distribúcii plynu s SPP Bratislava 02.06.2015 SPP Bratislava ŠZŠ Trhovište 08.06.2015
Faktúra 46/2015 poistné 6/2015-5/2016 za výpočtovú techniku -UIPŠ Bratislava 189,55 s DPH Zmluva o výpožičke výpočtovej techniky s UIPŠ Bratislava 01.06.2015 Union poisťovňa a.s. ŠZŠ Trhovište 08.06.2015
Faktúra 153/2013 fa za podložky pod myši,klávesnice,zássuvky,predlžovacie káble, toner 428,50 s DPH obj.47/2013 zo dňa 27.11.2013 29.11.2013 GNOMA s.r.o. Ing. Dušan Andrišov ŠZŠ Trhovište 30.11.2013
zobrazené záznamy: 1-20/2675